Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoMedicao e leitura de recepcao do sinal GSM (medidos em DBI)Com equipamentos homologados pelo orgao fiscalizador, apresentando graficos das medicoes.19,0000R$ 527,16R$ 10.016,04
ServicoMedicao e leitura de recepcao da Frequencia de operacao nos pontos (medidas em Mhz)Apresentando graficos das medicoes.19,0000R$ 527,16R$ 10.016,04
ServicoLevantamento das coordenadas de implantacao de torre de telecomunicacoes. 19,0000R$ 527,16R$ 10.016,04
ServicoEstudo e Prospeccao de sinal GSM. 19,0000R$ 527,16R$ 10.016,04
ServicoConsultoria, execucao de teste e estudo de viabilidade tecnica/economica. 1,0000R$ 22.796,53R$ 22.796,53
ServicoElaboracao de projeto as Builts do sistema GSM. 19,0000R$ 527,16R$ 10.016,04
ServicoElaboracao de relatorioElaboracao de relatorio contendo: Coordenadas das ERBs provedoras; Coordenadas dos pontos de instalacao dos repetidores/antenas; Frequencia de recepcao; Tipo de torre a ser utilizada e suas caracteristicas como projeto, montagem, detalhes da fundacao; Detalhes do fechamento do entorno da torre (muro, alambrado, mourao, dimensoes); Detalhamento dos itens utilizados na montagem (pecas e acessorios); Lista de materiais e respectiva planilha orcamentaria; Medicao de potencia do sinal de entrada; Fotos;1,0000R$ 16.032,88R$ 16.032,88
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
02/06/2022 0007056/2022 Original201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 88.909,61
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/06/2022 0007056/2022 0005982/2022 OriginalOrcamentario201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 88.909,61
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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